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楚雄市醫(yī)療保障局2019年度部門決算

發(fā)表時間:2020-11-09 21:21 信息來源:市財政局  作者: 閱讀人次:
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楚雄市醫(yī)療保障局2019年度部門決算

目錄

第一部分 楚雄市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.負責開展醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助、藥品采購、醫(yī)藥價格等醫(yī)療保障工作。

2.依據(jù)上級授權,擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的政策、規(guī)劃和標準并組織實施。

3.組織制定并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保險基金管理制度和安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

4.組織實施上級醫(yī)療保障籌資和待遇政策,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立 健全與籌資水平相適應的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險、生育保險制度改革方案。

5.依據(jù)上級授權,組織制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立動態(tài)調(diào)整機制。

6.依據(jù)上級授權,組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施收費標準,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導的社會醫(yī)藥服務價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

7.依據(jù)上級授權,制定藥品和醫(yī)用耗材的招標采購政策并監(jiān)督實施,推進藥品、醫(yī)用耗材招標采購平臺建設。

8.制定定點醫(yī)藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。

9.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結算政策。建立健全醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領域對外交流合作。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務。

11.職能轉變。市醫(yī)保局應完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求,減輕醫(yī)藥費用負擔。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.醫(yī)療保障機構改革完成。按照機構改革的統(tǒng)一安排,主動對接、積極推進,扎實做好醫(yī)保局機構改革各項工作,今年3月15日市醫(yī)保局掛牌,逐步完成了與市衛(wèi)健、人社、發(fā)改、民政之間的業(yè)務劃轉和人員轉隸。城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、生育保險、醫(yī)療救助、藥品和醫(yī)療定價相關業(yè)務工作順利接續(xù)常開展,經(jīng)辦效能不斷提升,夯實經(jīng)辦基礎,推進醫(yī)保信息系統(tǒng)建設,探索醫(yī)保支付方式改革,加快推進“三醫(yī)聯(lián)動”,優(yōu)化異地就醫(yī)直接結算、加強藥品和醫(yī)療服務價格管理、深入推進醫(yī)療救助,讓群眾切身體會到便民、快捷、公平的醫(yī)保經(jīng)辦服務。

2.參保擴面及社會保障卡發(fā)放。廣泛宣傳參保政策,深入推進“全民參保”,確保做到“應參盡參、應保盡保”。發(fā)放二代金融社保卡44.97萬。

3.配合做好醫(yī)保征管職能劃轉移交。按照國務院關于社保征管職能劃轉規(guī)定和全市統(tǒng)一的醫(yī)保籌資標準,加強與稅務部門銜接,積極配合、主動化解劃轉過程中存在的矛盾和問題,確保征繳工作穩(wěn)步推進。

4.醫(yī)保費用收支管理。不斷加大征繳力度,按照“以收定支,略有節(jié)余;上月預繳,下月支付”的醫(yī)保基金的運作原則。

5、醫(yī)保住院及門診情況審核。審核結算城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療費16.2萬人次21235萬元,其中:藥店購藥13.3萬人次13554萬元,普通門診26萬人次5497萬元,普通住院3361人次1221萬元,慢性病門診32499人次916萬元,特病門診650人次36萬元,單病種21人次11萬元。審核結算城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療費10.9萬人次44806萬元,其中:普通門診94萬0人次2439萬元,普通住院87540人次37866萬元,慢性病門診21310人次196萬元,特病門診33614人次1257萬元,單病種4341人次1825萬元,居民生育4669人次1077萬元,日間手術費用1278人次146萬元。審核結算離休人員醫(yī)療費1227人次50萬元,其中:普通門診1211人次43萬元,普通住院16人次7萬元。審核結算城鎮(zhèn)職工異地就醫(yī)醫(yī)療費113982人次1711萬元,其中:藥店購藥10.5萬人次1467萬元,普通門診8532人次199萬元,普通住院111人次45萬元。審核結算城鄉(xiāng)居民異地就醫(yī)住院醫(yī)療費38人次8萬元。職工醫(yī)保共發(fā)生統(tǒng)籌內(nèi)轉院8277人次,統(tǒng)籌外轉院9530人次;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保共發(fā)生統(tǒng)籌內(nèi)轉院4261人次,統(tǒng)籌外轉院2954人次。城鎮(zhèn)職工醫(yī)保審批慢性病16018人次,特殊慢性病審批1478人次;城鄉(xiāng)居民醫(yī)保審批慢性病4467人次,特殊慢性病1005人次。外傷審批4974人次。

6.打擊“欺詐騙保”。按照省州統(tǒng)一安排,我們扎實開展打擊“欺詐騙保”專項行動,將醫(yī)保基金日常監(jiān)管、“兩定機構”協(xié)議管理與打擊欺詐騙保工作同步安排、同步推進。按照“精簡程序、嚴格準入、方便管理、加大懲戒”的原則,全年共簽訂“兩定機構”協(xié)議284家,其中醫(yī)療機構48家(不含村衛(wèi)生室),零售藥店236家。全年開展了集中宣傳活動3次,制作宣傳版面300余張、懸掛宣傳標語和滾動播放電子屏標語350余條、印發(fā)宣傳資料2萬余份,抽調(diào)33名熟悉業(yè)務的人員,對“兩定機構”發(fā)生的醫(yī)藥費用進行認真篩查,分11個組對轄區(qū)內(nèi)定點醫(yī)藥機構進行覆蓋檢查,共檢查醫(yī)藥機構475家,其中,藥店256家,醫(yī)療機構219家。對發(fā)現(xiàn)存在醫(yī)保違規(guī)行為定點醫(yī)藥機構進行嚴肅處理,視其具體違規(guī)情節(jié),共處理醫(yī)藥機構249家,其中暫停醫(yī)保服務協(xié)議34家,約談、扣款、限期整改等方式處理215家,共追回醫(yī)保違規(guī)費用194.66萬元。查實涉及參保人騙保2起共5人,移交公安機關1起共涉及3人。通過專項行動的開展,在全市范圍內(nèi)形成了打擊“欺詐騙保”的高壓態(tài)勢,營造了公平、有效的醫(yī)保生態(tài)環(huán)境。此項工作也得到了上級醫(yī)保部門的大力肯定。

7.醫(yī)保扶貧成效顯著。緊緊圍繞全市年度脫貧摘帽總目標,緊扣“兩不愁三保障”脫貧要求,突出“提升醫(yī)保扶貧政策知曉率、貧困人口參合信息準確率、政策執(zhí)行精準率及群眾滿意度”等醫(yī)保扶貧工作重點,切實發(fā)揮醫(yī)保扶貧“織密網(wǎng)、兜保障”的作用。一是織密困難群眾應保盡保網(wǎng),實現(xiàn)基本醫(yī)保全覆蓋。隨時排查精準扶貧對象變動情況,進一步掃清漏保情況,確保貧困人員100%應保盡保。二是加大醫(yī)療救助托底保障力度,打好脫貧攻堅主動仗。醫(yī)療救助職能劃轉后,緊扣新使命新職責,細化貧困人口救助方案。三是認真落實醫(yī)保扶貧政策。貧困人口大病保險不設起付線,加大大病保險傾斜支付力度,大病保險政策范圍內(nèi)費用報銷比例比其他城鄉(xiāng)居民提高5個百分點,達到80%以上,保障范圍不受病種限制。四是大力宣傳醫(yī)保扶貧政策。為切實提高群眾和醫(yī)療機構對醫(yī)保政策的知曉率,3次會議培訓社保專干、醫(yī)療機構工作人員,確保廣大鎮(zhèn)村干部、醫(yī)護人員對各項醫(yī)保健康優(yōu)惠政策熟悉掌握。五是聚焦問題扎實整改。針對檢查調(diào)研反饋醫(yī)保扶貧方面的問題,我局高度重視、主動認領,及時召開了問題整改專題會議、制定了整改方案、建立了整改臺賬,扎實推進問題整改,確保問題整改到位、全面清零。六是優(yōu)化服務方便群眾就醫(yī)報銷。按照“最多跑一次”的服務理念,進一步暢通貧困人員綠色結算通道,進一步精簡環(huán)節(jié)、精簡材料、精簡時間,精簡流程,全力做好“一站式服務、一窗口辦理、一單制結算”及異地就醫(yī)直接結算。市醫(yī)保局將繼續(xù)堅持基本醫(yī)療保障標準,充分發(fā)揮現(xiàn)有醫(yī)療保障制度功能;貫徹落實精準方略,創(chuàng)新醫(yī)療保障扶貧機制;堅持嚴格管理,確保基金長期平穩(wěn)可持續(xù),為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅提供堅強保障。建檔立卡戶大病保險支付287人次228.24萬元。住院結算8232人次,發(fā)生總費用3847.49萬元,醫(yī)保支付基金2803.99萬元。門診103670人次,發(fā)生總費用623.15萬元,醫(yī)保支付353.43萬元,建檔立卡貧困人口救助5198人次,涉及資金356.02萬元。

8.全力做好扶貧掛包幫工作。堅持每兩周召開一次專題會議研究安排掛包幫扶貧工作,下派工作隊員2名,干部職工4批次深入西舍路鎮(zhèn)保甸村委會及村民小組、農(nóng)戶及基層衛(wèi)生室督促檢查醫(yī)保扶貧工作,按時支付工作隊員補助,支付工作隊員工作經(jīng)費1.5萬元,發(fā)動職工向保甸村捐款1.27萬元,對接愛心企業(yè)捐物及資金近3.3萬元。醫(yī)保局幫扶的70戶貧困戶,已脫貧65戶,剩余無力脫貧的5戶將落實兜底保障相關政策。

9.醫(yī)療救助職能平穩(wěn)過渡。6月份民政的醫(yī)療救助職能移交醫(yī)保,全年對因患病影響基本生活的城鄉(xiāng)困難群眾給予救助5803人,涉及資金1253.45萬元。其中城市大病醫(yī)療救助607人,金額為168.37萬元;農(nóng)村居民大病醫(yī)療救助4980人,1026.16萬元;城市居民尿毒癥醫(yī)療救助34人,19.54萬元;農(nóng)村居民尿毒癥醫(yī)療救助40人,23.9萬元;城鄉(xiāng)重性精神病醫(yī)療救助140人,11.5萬元;城鄉(xiāng)居民重特大疾病醫(yī)療救助2人,3.96萬元。

10.黨建和黨風廉政工作取得新進展。全面加強機關黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設,不斷推動機關黨的建設上水平。一是狠抓落實“不忘初心、牢記使命”主題教育。舉辦讀書班1期、召開黨組理論學習中心組學習2次、召開干部職工集中學習會8次、開展“學習黨史、新中國史”支部主題黨日活動1次、組織領導班子調(diào)研4次、形成調(diào)研報告4篇、召開了局黨組領導班子民主生活會、局基層黨組織組織生活會和開展民主評議黨員等工作。二是加強黨支部規(guī)范化建設,規(guī)范基層黨建工作。嚴格落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例(試行)》,提升黨支部標準化、規(guī)范化建設的質量要求。三是全面完善落實“三會一課”制度。抓好每月一次的“黨員主題活動日”活動,每月召開一次支委會,每季度召開一次黨員大會,每季度上一次專題黨課。四是開展“慶七一”活動,組織黨員教育培訓,重溫入黨誓詞,走訪慰問貧困黨員。五是扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作。積極推進“云嶺先鋒”、學習強國手機APP、干部在線網(wǎng)上學習等“互聯(lián)網(wǎng)+”助推黨支部建設標準化等建設,結合“六進”門口的投入使用,認真落實“網(wǎng)上黨支部”建設。六是把意識形態(tài)工作納入黨組重要議事日程,堅持黨管意識形態(tài)不動搖,牢牢把握意識形態(tài)工作主導權,大力開展宣傳,積極引導干部職工樹立正確思想路線,定期召開會議分析研判,及時辨析突出問題,抓好網(wǎng)絡安全工作。

扎實推進黨風廉政建設工作:一是黨組班子強化責任分工,夯實從嚴治黨主體責任。黨組書記、局長堅持履行好“第一責任人”,部署重要工作、過問重大問題、協(xié)調(diào)重點環(huán)節(jié)、督辦重要案件,班子其他成員履行“一崗雙責”,把黨風廉政建設工作融入到了分管業(yè)務工作之中,與全局干部職工簽訂廉政承諾書40份,從上到下層層壓緊壓實主體責任。二是標本兼治全面推進從嚴管黨治黨。深入學習《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨內(nèi)重要法規(guī),并嚴格按要求落實,進一步嚴肅黨內(nèi)政治生活、強化黨內(nèi)監(jiān)督。三是扎實開展好州市黨委部署的“五個年”工作和“十個一”教育活動。推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展,向基層延伸,構建風清氣正的政治生態(tài)。四是主動接受市紀委監(jiān)委和派駐紀檢監(jiān)察組的監(jiān)督,全力支持派駐紀檢監(jiān)察組的工作,主動邀請紀檢組參加“三重一大”集體決策會議和黨組會議,對紀檢組日常檢查指出的問題,立行立改。五是開展侵害群眾利益行風建設專項整治。出臺楚雄市醫(yī)保局關于加強醫(yī)療保障系統(tǒng)行風建設工作方案,通過開展行風教育、全面梳理政務服務事項、減少證明材料和手續(xù)、優(yōu)化服務流程、創(chuàng)新服務方式等措施,構建科學合理、規(guī)范高效、公開公正的運行和監(jiān)管體系,著力解決社會反映強烈的醫(yī)療保障系統(tǒng)行風問題,增強群眾的獲得感和滿意度。

一年來,醫(yī)保系統(tǒng)全體干部職工凝心聚力、同心同力砥礪前行,詮釋了“病有所醫(yī)”的醫(yī)保目標新追求,書寫了的醫(yī)保事業(yè)新篇章,展示了為民盡責的醫(yī)保隊伍新形象。一是改革順利職能順暢;二是按人頭打包付費工作順利開展;三是城鄉(xiāng)居民住院病人實行DRGs結算管理;四是打擊欺詐騙保成效顯著;五是藥品管理深化改革穩(wěn)步推進;六是圓滿完成國家醫(yī)療保障局對我市的督查。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。分別是:楚雄市醫(yī)療保障局、楚雄市醫(yī)療保險管理局、楚雄市藥品采購中心。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年末實有人員編制43人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制34人(含參公管理事業(yè)編制29人);在職在編實有行政人員10人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員31人(含參公管理事業(yè)人員26人),其他人員3人,主要是離退休人員3人,其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年度收入合計434.89萬元。其中:財政撥款收入434.89萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。本單位為2019年3月新組建的單位沒有上年數(shù)。

二、支出決算情況說明

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年度支出合計434.89萬元。其中:基本支出424.93萬元,占總支出的97.71%;項目支出9.96萬元,占總支出的2.29%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。本單位為2019年3月新組建的單位沒有上年數(shù)。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市醫(yī)療保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出424.93萬元。本單位為2019年3月新組建的單位沒有上年數(shù)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.13%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市醫(yī)療保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9.96萬元。本單位為2019年3月新組建的單位沒有上年數(shù)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出434.89萬元,占本年支出合計的100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出38.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.96%。主要用于在職及退休職工統(tǒng)籌繳納的養(yǎng)老保險費。

9.衛(wèi)生健康(類)支出376.44萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.56%。主要用于在職及退休職工統(tǒng)籌繳納的醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助、大病保險費。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出19.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.48%。

20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元,支出決算為0.42萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.42萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.42萬元,增長100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0.42萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.42萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.42萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0.42萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次30人(其中:外事接待人次0人)。主要用于醫(yī)療保障和社會保險經(jīng)辦等工作發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

楚雄市醫(yī)療保障局部門2019年機關運行經(jīng)費支出26.07萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,楚雄市醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額13.34萬元,其中,流動資產(chǎn)0.96萬元,固定資產(chǎn)12.38萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額9.96萬元,其中:政府采購貨物支出9.96萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表11)

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

本決算不涉及相關專用名詞。