監(jiān)督索引號(hào)53230100828101000
楚雄市委黨校2019年度部門決算
目錄
第一部分 楚雄市委黨校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄市委黨校概況
一、主要職能
(一)主要職能
職能職責(zé):承擔(dān)全市鄉(xiāng)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和村(社區(qū))黨組織書記及公務(wù)員、民主黨派和無(wú)黨派人士培訓(xùn),開展理論問題和現(xiàn)實(shí)問題研究,研究宣傳中國(guó)特色社會(huì)主義理論特別是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,承擔(dān)市委決策咨詢服務(wù),培養(yǎng)馬克思主義理論骨干,對(duì)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)等。
基本任務(wù):培訓(xùn)輪訓(xùn)科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般干部、村(社區(qū))黨組織負(fù)責(zé)人、主任等,培養(yǎng)理論干部;承辦市委、市政府和市屬有關(guān)部門舉辦的各類培訓(xùn)班;圍繞黨的中心工作,積極開展科學(xué)研究,承擔(dān)市委、市政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新;對(duì)全面建成小康社會(huì)、全面深化改革、全面依法治國(guó)、全面從嚴(yán)治黨進(jìn)程中的重大理論問題和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;開展形式多樣的干部教育培訓(xùn);完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年,楚雄市委黨校在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》《行政學(xué)院工作條例》《社會(huì)主義學(xué)院工作暫行條例》和全國(guó)、全省、全州黨校工作會(huì)議精神,堅(jiān)持黨校姓黨,優(yōu)化資源配置,創(chuàng)新教學(xué)方式,健全工作機(jī)制,教學(xué)科研培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新的成績(jī),有力推動(dòng)了黨校建設(shè)發(fā)展。
強(qiáng)化科研培訓(xùn),發(fā)揮陣地作用。一是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)工作;二是強(qiáng)化培訓(xùn)宣講工作,一年來(lái),共接待各種會(huì)議和培訓(xùn)班335期共48241人次(其中:市屬各部委辦局在黨校舉專題培訓(xùn)班共74期,市人大、政協(xié)、市政府辦及政府部門單位共38期,州屬單位和社會(huì)團(tuán)體11期);圍繞大比拼年度創(chuàng)新爭(zhēng)優(yōu)目標(biāo)任務(wù),開展宣講培訓(xùn)120余場(chǎng)次11470余人次,開展教研活動(dòng)4次,研討會(huì)4次,撰寫理論文章46篇,公開發(fā)表22篇。三是完善教學(xué)管理制度。四是把握工作重點(diǎn),抓實(shí)基層黨建工作。落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。強(qiáng)化陣地建設(shè),抓實(shí)“五個(gè)年”及“十個(gè)一”工作及脫貧攻堅(jiān),傾力服務(wù)群眾。圍繞責(zé)任目標(biāo),以掃黑除惡為工作重點(diǎn),抓實(shí)社會(huì)治安綜合治理工作。以創(chuàng)建 全國(guó)文明城市工作為重點(diǎn),抓實(shí)“八城同創(chuàng)”工作。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí),完善修訂單位內(nèi)控規(guī)章制度。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入本部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
楚雄市委黨校2019年末實(shí)有人員編制20人,其中行政編制2人,事業(yè)編制18人。年末在職實(shí)有行政人員5人,事業(yè)人員13人。
離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
楚雄市委黨校2019年度收入合計(jì)345.35萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入345.35萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與上年334萬(wàn)元對(duì)比增加11.35萬(wàn)元,增加3.28%。收入增長(zhǎng)的主要原因是2019年人員增資,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等相應(yīng)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
楚雄市委黨校2019年度支出合計(jì)345.35萬(wàn)元。其中:基本支出330.63萬(wàn)元,占總支出的95.7%;項(xiàng)目支出14.72萬(wàn)元,占總支出的4.3%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年329萬(wàn)元對(duì)比增加1.63萬(wàn)元,增加0.49%。收入增長(zhǎng)的主要原因是人員增資,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支330.63萬(wàn)元。與上年329萬(wàn)元對(duì)比增加1.63萬(wàn)元,增加0.49%。收入增長(zhǎng)的主要原因是人員增資,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。
包括基本工資85.97萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼57.39萬(wàn)元,事業(yè)人員績(jī)效工資36.74萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.01萬(wàn)元,其它社會(huì)保障繳費(fèi)2.18萬(wàn)元,住房公積金支出19.79萬(wàn)元,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.27萬(wàn)元,職業(yè)年金繳費(fèi)3.73萬(wàn)元,退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出22.69萬(wàn)元,退休公用經(jīng)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元,綜合及獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效支出35.48萬(wàn)元,遺屬補(bǔ)助支出0.22萬(wàn)元,共占基本支出的96.4%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)11.76萬(wàn)元,占基本支出的3.6%,人均0.42萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障楚雄市委黨校完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出14.72萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加9.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)66%。增加的原因主要是楚雄市委黨校原址改擴(kuò)建項(xiàng)目建成后,校內(nèi)學(xué)員宿舍樓、綜合辦公樓聘請(qǐng)臨時(shí)人員,主要是做好校內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、安保等工作。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:項(xiàng)目支出主要用于教師科研培訓(xùn)、信息化建設(shè)及校園后勤保障等方面的支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
楚雄市委黨校2019一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出345.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年329萬(wàn)元對(duì)比增加16.35萬(wàn)元,增加4.73%。收入增長(zhǎng)的主要原因是人員增資,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)以及后勤保障工作等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共服務(wù)(類)支出345.35萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于如下:
1.干部教育(類)支出229.53萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.56%。比上年235.67萬(wàn)元減少6.14萬(wàn)元,減少2.67%。減少的原因是人員調(diào)走一名,退休一名,住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等各項(xiàng)費(fèi)用相應(yīng)調(diào)減。主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出56.3萬(wàn)元,比上年支出54.44萬(wàn)元增加1.86萬(wàn)元,增加3.3%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.03%。增加原因主要是退休人員,養(yǎng)老保險(xiǎn)金以及離退休費(fèi)支出也相應(yīng)增加,其中:事業(yè)單位離退休費(fèi)支出23.31萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.27萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.73萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康(類)支出25.01萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.56%。比上年23.76萬(wàn)元增加1.25萬(wàn)元,增加4.9%。增加原因主要是人員發(fā)生了增資,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。主要用于離退休人員及在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.住房保障(類)支出19.79萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%,比上年20.13萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元,減少1.72%。減少的原因是退休人員增加,住房公積金比例調(diào)整,主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
楚雄市委黨校2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.45萬(wàn)元,支出決算為0.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.3%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位加強(qiáng)了內(nèi)控管理,按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神,認(rèn)真加強(qiáng)接待工作的管理,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約,制止奢侈浪費(fèi)行為的有關(guān)規(guī)定和辦法,不斷減少公務(wù)接待支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.28萬(wàn)元,下降87.5%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,無(wú)增減情況;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算支出0萬(wàn)元,無(wú)增減情況;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元,下降87.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本單位加強(qiáng)了內(nèi)控管理,按照“三公”經(jīng)費(fèi)逐年遞減的原則,結(jié)合中央、省、州、市關(guān)于加強(qiáng)公務(wù)接待的辦法,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度及規(guī)定。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。因我單位無(wú)因公出國(guó)的情況,故年初未做預(yù)算,實(shí)際也未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用,與上年相比無(wú)增減變化。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。因本單位無(wú)公務(wù)用車,年初未做預(yù)算,也無(wú)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.06萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于協(xié)調(diào)校內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)工作等發(fā)生的接待支出。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
楚雄市委黨校2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.12萬(wàn)元,與上年15.95萬(wàn)元,對(duì)比減少4.83萬(wàn)元,減少30.28%。減少的主要原因是2019年財(cái)政資金困難,公用經(jīng)費(fèi)未完全下達(dá),同時(shí),各單位樹立牢固樹立過(guò)緊日子的思想,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在上年的基礎(chǔ)上減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2.49萬(wàn)元;郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元;差旅費(fèi)0.43萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用4.41萬(wàn)元;工會(huì)費(fèi)3.3萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,楚雄市委黨校資產(chǎn)總額49.59萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)3.36萬(wàn)元,固定資產(chǎn)46.23萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加0.97萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加0.64萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)增加0.33萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
49.59 |
3.36 |
46.23 |
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46.23 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額0.64萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.64萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2019年,我校績(jī)效管理工作在市財(cái)政部門指導(dǎo)下,績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合,績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。建立了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,初步建立了較為完整的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。組織機(jī)構(gòu)方面,建立了由財(cái)務(wù)室牽頭,其他科室積極配合的工作機(jī)制,明確了單位工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé);規(guī)范了工作程序,明確了分階段工作任務(wù),強(qiáng)化了績(jī)效在預(yù)算編制及執(zhí)行中的全過(guò)程管理,總體情況較好,自評(píng)分為98分。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
單位本年度繳入本級(jí)國(guó)庫(kù)資金2.8萬(wàn)元:其中利息收入2.8萬(wàn)元。
2019年負(fù)債合計(jì)3.36萬(wàn)元(全部為其他應(yīng)付款)。其中代繳2019年12月職工個(gè)人工資薪金所得稅稅款0.22萬(wàn)元,項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)0.37萬(wàn)元,職工捐扶貧款0.8萬(wàn)元,工作經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元,公益性崗位工資0.71萬(wàn)元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款開支的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi),是維護(hù)單位正常運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)。
2.干部教育:反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)的支出等。
3.財(cái)政撥款收入:指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
4.未歸口管理的行政單位離退休:反映未實(shí)行歸口管理,由單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
5.歸口管理的行政單位離退休:反映實(shí)行歸口管理,由社會(huì)保障部門開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53230100828101111