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楚雄市文化和旅游局2019年度部門決算(匯總)

發(fā)表時(shí)間:2020-11-08 09:23 信息來源:市財(cái)政局  作者: 閱讀人次:
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監(jiān)督索引號(hào)53230100835701000

楚雄市文化和旅游局2019年度部門決算(匯總)

目錄

第一部分 楚雄市文化和旅游局(匯總)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)

(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 楚雄市文化和旅游局(匯總)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,促進(jìn)文化和旅游與有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng),指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),組織全市旅游整體形象推廣,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣,制定旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施,指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全市公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè),深入實(shí)施文化旅游惠民工程,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

7.擬訂文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃和文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,管理、指導(dǎo)文物、博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作,推動(dòng)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

8.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展,對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

10.指導(dǎo)、管理文化和旅游對(duì)外及境內(nèi)交流、合作和宣傳、推廣、促銷工作,參與指導(dǎo)有關(guān)文化和旅游機(jī)構(gòu)工作,組織大型文化和旅游對(duì)外交流活動(dòng),推動(dòng)民族民間文化走出去。

11.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法,組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為,督查督辦大案要案,受理旅游投訴和行政復(fù)議,維護(hù)文化和旅游市場(chǎng)秩序。

12.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng),開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。指導(dǎo)文化和旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

13.負(fù)責(zé)紫溪山資源保護(hù)開發(fā)管理委員會(huì)辦公室日常工作。負(fù)責(zé)楚雄市假日旅游協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。

(1)管黨治黨責(zé)任進(jìn)一步強(qiáng)化。

(2)學(xué)習(xí)教育制度常態(tài)化。

(3)作風(fēng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

2.深化改革順利推進(jìn)。

3.聚焦問題狠抓巡察整改落實(shí)。

4.實(shí)施惠民工程,公共文化服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。

(1)加強(qiáng)文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和均等化。

(2)多措并重,豐富公共文化服務(wù)供給。

(3)文藝精品創(chuàng)作及展演能力不斷增強(qiáng)。

(4)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作不斷加強(qiáng)。

(5)文化市場(chǎng)健康有序。

5.加快項(xiàng)目建設(shè),打造旅游品牌,著力推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展。

(1)旅游經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。

(2)扎實(shí)推進(jìn)“旅游革命”工作,夯實(shí)旅游業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

(3)“以高壓態(tài)勢(shì)持續(xù)抓好旅游市場(chǎng)秩序整治工作。

(4)一部手機(jī)游云南”和旅游退換貨中心建設(shè)順利推進(jìn)。

(5)抓宣傳,促營(yíng)銷,樹立我市良好旅游形象。

(6)文旅融合、打造彝鄉(xiāng)文化旅游品牌。

6.脫貧攻堅(jiān)、掃黑除惡、“八城同創(chuàng)”工作扎實(shí)推進(jìn)。

(1)定點(diǎn)扶貧見實(shí)效,行業(yè)扶貧出實(shí)招。

(2)以中央掃黑除惡第20督導(dǎo)組督導(dǎo)反饋意見整改落實(shí)為抓手,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管,抓實(shí)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。

(3)齊心協(xié)力抓“八城同創(chuàng)”工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市文化和旅游局2019年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中:行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是:

1.楚雄市文化和旅游局設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正股級(jí))辦公室、組織人事科(黨委辦公室)、公共服務(wù)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行業(yè)管理科。

2..楚雄市民族文化演藝公司,為公益性一類事業(yè)單位,股所級(jí)。

3.楚雄市圖書館,為公益性一類事業(yè)單位,股所級(jí)。

4.楚雄市文化館,為公益性一類事業(yè)單位,股所級(jí)。

5.楚雄市文物管理所,為公益性一類事業(yè)單位,股所級(jí)。

6.楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心,為公益性一類事業(yè)單位,股所級(jí)。

7.楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處,為公益性二類事業(yè)單位,股所級(jí)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市文化和旅游局2019年末實(shí)有人員編制108人。其中:行政編制9人(含行政工勤編制3人),事業(yè)編制99人(含參公管理事業(yè)編制8人);在職在編實(shí)有行政人員17人(含行政工勤人員6人),事業(yè)人員86人(含參公管理事業(yè)人員7人),其他人員0人。

離退休人員80人。其中:離休0人,退休80人。

實(shí)有車輛編制3輛,實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市文化和旅游局2019年度收入合計(jì)2,866.15萬元。其中:財(cái)政撥款收入2,657.19萬元,占總收入的92.71%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入208.96萬元,占總收入的7.29%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年5,004.64萬元對(duì)比減少2,138.49萬元,減少42.73%。收入減少的主要原因是:機(jī)購(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,相應(yīng)的基本支出和項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說明

楚雄市文化和旅游局2019年度支出合計(jì)2,868.65萬元。其中:基本支出1,932.85萬元,占總支出的67.38%;項(xiàng)目支出935.8萬元,占總支出的32.62%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年5,779.21萬元對(duì)比減少2,910.56萬元,減少50.36%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,人員劃轉(zhuǎn)市教育體育局3人,少體校6人,宣傳部2人,相應(yīng)的基本支出和項(xiàng)目支出資金減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,932.85萬元。與上年2,860.42萬元對(duì)比減少927.57萬元,減少32.43%,減少的主要原因是機(jī)關(guān)改革職能轉(zhuǎn)變,相應(yīng)的基本支出減少,體育職能劃歸教體局。包括基本工資410.45萬元、津貼補(bǔ)貼317.73萬元、獎(jiǎng)金191.37萬元、績(jī)效工資220.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)167.05萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.34萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)86.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47.80萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)34.51萬元、住房公積金90.91萬元、退休費(fèi)166.33萬元、生活補(bǔ)助3.67萬元等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.46%;辦公費(fèi)27.58萬元、印刷費(fèi)1.85萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)1.65萬元、電費(fèi)4.65萬元、郵電費(fèi)3.22萬元、差旅費(fèi)9.40萬元、維修(護(hù))費(fèi)7.44萬元、租賃費(fèi)2.05萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.42萬元、勞務(wù)費(fèi)48.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.49萬元、其他交通費(fèi)用27.29萬元、稅金及附加費(fèi)用0.61萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置11.36萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.90萬元等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.54%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出935.8萬元。與上年2,918.79萬元對(duì)比減少1,982.99萬元,減少67.94%,主要原因分析為2019年3月機(jī)構(gòu)改革后職能職責(zé)轉(zhuǎn)變,相應(yīng)的項(xiàng)目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,654.69萬元,占本年支出合計(jì)的92.54%。與上年5187.47萬元對(duì)比減少2532.78萬元,減少48.82%,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革職能轉(zhuǎn)變,人員劃轉(zhuǎn)市教育體育局3人,少體校6人,宣傳部2人,相應(yīng)的基本支出和項(xiàng)目支出資金減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.文化旅游體育與傳媒(類)支出2,101.69萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.17%。主要用于政府文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出;

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出327.83萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.35%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出;

3.衛(wèi)生健康(類)支出134.26萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于醫(yī)療保障支出;

4.住房保障(類)支出90.91萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市文化和旅游局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.32萬元,支出決算為8.98萬元,完成預(yù)算的46.48%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.49萬元,完成預(yù)算的43.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.48萬元,完成預(yù)算的57.67%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,在預(yù)算安排中對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)行壓縮。同時(shí)按照市委、市人民政府的要求,把嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”作為一項(xiàng)重要工作,采取有力措施,切實(shí)加強(qiáng)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理,明確職責(zé),完善制度,落實(shí)措施,確保工作取得實(shí)效。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5.99萬元,下降40.01%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長(zhǎng)0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2018年減少4.09萬元,下降38.66%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少1.9萬元,下降43.38%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在日常財(cái)務(wù)監(jiān)管中,將“三公經(jīng)費(fèi)”的管理深入到推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和促進(jìn)黨風(fēng)政風(fēng)好轉(zhuǎn)工作中,嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求進(jìn)行明確規(guī)定,通過制度約束,建立長(zhǎng)效機(jī)制,對(duì)一些非緊要、非群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的事項(xiàng),按照能壓則壓、該減就減的原則切實(shí)做到盡可能壓縮不必要的開支,控制一般性支出。每年“三公經(jīng)費(fèi)”支出都已實(shí)現(xiàn)同比下降,大大降低行政運(yùn)行成本。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.49萬元,占72.34%;公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬元,占27.66%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.49萬元。其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.49萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.48萬元。其中:

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.48萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次430人(其中:外事接待人次0人)。主要用于工作業(yè)務(wù)洽談發(fā)生的接待支出。

國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市文化和旅游局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.72萬元,與上年52.97萬元對(duì)比減少9.25萬元,減少17.46%,主要原因分析為機(jī)構(gòu)改革后人員劃轉(zhuǎn)市教育體育局3人,少體校6人,宣傳部2人,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,楚雄市文化和旅游局機(jī)關(guān)及下屬部門資產(chǎn)總額11,301.24萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)245.98萬元,固定資產(chǎn)凈值382.52萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)1.74萬元,其他資產(chǎn)10,671.00萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年751.40相比,本年資產(chǎn)總額增加10,549.85萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少93.22萬元,固定資產(chǎn)凈值減少28.52萬元(折舊),對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0.59萬元,其他資產(chǎn)增加10,671.00萬元(增加公共基礎(chǔ)設(shè)施原值:文化館9,000.00萬元,紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處1,671.00萬元)。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計(jì)

1

11301.24

245.98

382.52

152.81

70.08

0

159.63

0

0

1.74

10671.00







填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)























三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度,政府采購(gòu)支出總額92.22萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出90.62萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1.6萬元;授予中小企業(yè)合同金額92.22萬元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表(附表9—附表11)

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于市縣機(jī)構(gòu)改革的總體意見〉的通知》(云辦發(fā)〔2018〕46號(hào))、《中共楚雄州委辦公室、楚雄州人民政府辦公室印發(fā)〈楚雄市機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(楚辦字〔2019〕7號(hào))、《中共楚雄市委辦公室、楚雄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈楚雄市深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(市黨辦通〔2019〕8號(hào))精神,制定本規(guī)定:

楚雄市文化和旅游局(簡(jiǎn)稱市文化和旅游局)是楚雄市人民政府工作部門,為正科級(jí)。

(一)調(diào)整情況

1.劃入單位

將原楚雄市文體廣電旅游局所屬楚雄市紫溪山風(fēng)景區(qū)管理處、楚雄市圖書館、楚雄市文化館、楚雄市文物管理所、楚雄市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、楚雄市文化市場(chǎng)新聞出版綜合執(zhí)法稽查隊(duì)交由楚雄市文化和旅游局管理,并作如下調(diào)整:

2.劃出單位

將楚雄市業(yè)余少體校、楚雄市老年體育協(xié)會(huì)交由楚雄市教育體育局管理。

3.撤銷楚雄市廣播電視臺(tái)、楚雄市文體廣電旅游局電影事業(yè)管理站、楚雄市人民政府禮堂。

根據(jù)楚市財(cái)會(huì)【2018】12號(hào)《楚雄市市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部貫徹落實(shí)政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的通知》,2019年1月1日實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分名詞解釋

1.基本支出與項(xiàng)目支出:基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

2.因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

4.文化和旅游:反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

5. 政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

6.文化和旅游市場(chǎng)管理:反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。

楚雄市文化和旅游局

2020年11月7日

監(jiān)督索引號(hào)53230100835701111