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楚雄市自然資源局2019年度部門決算(機關(guān))

發(fā)表時間:2020-11-05 17:36 信息來源:市財政局  作者: 閱讀人次:
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楚雄市自然資源局2019年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

2019年,楚雄市自然資源局行政工作在市委、市人民政府和上級行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以深化三項重點工作為著力點,以改革創(chuàng)新為動力,以服務(wù)全市經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定為目標(biāo)。主要承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)等自然資源以及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和測繪、地理信息行政管理的職責(zé),為楚雄市建設(shè)發(fā)展提供強有力的自然資源保障。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

楚雄市自然資源局自今年3月成立以來,在市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在州自然資源和規(guī)劃局的管理指導(dǎo)下,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實黨的十九大精神和全國、省、州、市關(guān)于脫貧攻堅和自然資源工作會議精神及決策部署,切實履行好建設(shè)生態(tài)文明、保障高質(zhì)量發(fā)展和自然資源綜合管理重大職責(zé)使命,主動服務(wù)、攻堅克難,在機構(gòu)改革元年中當(dāng)先鋒、謀突破。2019年楚雄市自然資源局各項工作取得新進(jìn)展新成效:

1.加強黨的領(lǐng)導(dǎo),扎實推進(jìn)干部隊伍建設(shè)。楚雄市自然資源局堅定不移地落實好新時代黨的建設(shè)總要求,堅持和加強黨對自然資源工作的全面領(lǐng)導(dǎo),全力提升黨建質(zhì)量,不斷鞏固心齊、風(fēng)正、勁足的良好工作氛圍,為自然資源工作高質(zhì)量發(fā)展注入強大動力。

2.國土空間規(guī)劃管控能力進(jìn)一步強化。一是城市總規(guī)修改形成送審成果;二是完成土地利用總體規(guī)劃修改;三是積極推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制工作;四是完成生態(tài)保護(hù)紅線評估調(diào)整工作。2019年重點完成了師院原址改擴建、南路小學(xué)和師院附中搬遷、德仁堂、新歐鵬教育小鎮(zhèn)、宇澤單晶硅、江西廣明集團(tuán)中草藥種植基地、州紀(jì)委項目和部隊置換用地、35KV林光一體化輸電線路、綠潔新能源天然氣管道、眾恒石化燃料有限公司搬遷、云南麻葉、賽維漢普、云南雅芙等項目選址和用地方案劃定工作。

3.項目用地組件報批力度進(jìn)一步加大,主動改變以往“注重數(shù)量、能報盡報”的方式,突出報批項目精準(zhǔn)、報批位置范圍精準(zhǔn),以“保重點、保民生,急用先批”原則抓好用地報批。2019年我市已上報獲得省自然資源廳批準(zhǔn)用地170.32畝;有258.08畝已報到省自然資源廳審查待批;玉楚高速和紫大公路用地5190.26畝已報州級審查;涉及楚雄教育小鎮(zhèn)和富民生物產(chǎn)業(yè)園的4個批次2169.57畝用地已完成組件待規(guī)劃調(diào)整方案獲批后就可以上報;目前正在組件1個批次364.97畝。

4.合理配置土地資源能力進(jìn)一步提升。今年共供應(yīng)國有建設(shè)用地44宗1255.396畝,成交土地出讓價款103238.8431萬元,成交劃撥價款1200萬元;共組織出讓土地36宗1115.11畝,土地出讓成交總價款102038.8431萬元,實際收繳入庫非稅收入102797.808666萬元;辦理土地二級市場土地使用權(quán)出讓及轉(zhuǎn)讓手續(xù)1165宗,涉及土地面積55.02畝,征收補繳土地出讓價款420.998823萬元;收儲土地9宗,面積3773.78畝,發(fā)生補償費用11768.69917萬元。

5.嚴(yán)格堅守,加大資源保護(hù)紅線力度。一是嚴(yán)格落實耕地保護(hù)目標(biāo),積極組織、認(rèn)真做好永久基本農(nóng)田儲備區(qū)劃定工作,努力推進(jìn)建設(shè)用地增減掛鉤試點工作;二是大力實施土地開發(fā)整理,完成楚雄市西舍路等3個村土地整治項目的工程量復(fù)核、項目設(shè)計變更、工程結(jié)算和審計工作,完成楚雄市呂合等2個村和子午鎮(zhèn)挖銅村兩個土地整治項目市級初驗和州局終驗,完成楚雄市原云機四廠工礦廢棄地城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆舊區(qū)土地復(fù)墾項目的竣工測量、完成工程量復(fù)核、耕地質(zhì)量評定、市級項目初驗和州局終驗,完成楚雄市呂合等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個空心村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目工程招投標(biāo)工作;三是切實加強礦產(chǎn)資源管理,2019年我局共保留探礦權(quán)18家,采礦權(quán)52個,全年累計辦理礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓2件,按要求完成了70個礦業(yè)權(quán)年檢公示、實地實測、儲量動態(tài)監(jiān)測等工作,共開展礦產(chǎn)資源動態(tài)巡查64次,發(fā)出催繳采礦權(quán)出讓收益通知23份,越層越界整改通知25份,采礦權(quán)過期停采通知2份,采礦權(quán)過期催辦通知4份,收繳采礦權(quán)出讓收益224.075萬元,辦理礦產(chǎn)資源涉黑涉惡案件2件。

6.強化監(jiān)管,國土執(zhí)法監(jiān)察不斷強化。一是認(rèn)真落實自然資源執(zhí)法動態(tài)巡查機制,努力推進(jìn)執(zhí)法關(guān)口前移,強化執(zhí)法效能;二是嚴(yán)肅查處土地礦產(chǎn)違法違規(guī)行為;三是全面清理整治“大棚房”和“違建別墅”問題,全面落實衛(wèi)片執(zhí)法和土地例行督察問題整改,全面清理整治違規(guī)設(shè)置礦業(yè)權(quán)問題。

7.用好政策,強力推進(jìn)民生服務(wù)。一是發(fā)揮自然資源政策優(yōu)勢,助推全市脫貧攻堅;二是用好城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策,助推脫貧攻堅;三是開展駐村幫扶和結(jié)對幫扶,助推脫貧攻堅。楚雄市自然資源局的掛包幫定點扶貧村為西舍路鎮(zhèn)新華村,并配合掛包保甸村,通過多年來的用心、用情、用力幫扶,到2019年年底,新華村和保甸村均已順利脫貧出列,并通過了省級脫貧考核和國家級第三方評估。

8.地質(zhì)災(zāi)害群測群防體系建設(shè)進(jìn)一步完善。2019年,對全市92個地質(zhì)災(zāi)害隱患點選配184名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員開展汛期24小時全天候監(jiān)測預(yù)警,組織各類群測群防宣傳培訓(xùn)35場次、應(yīng)急避險演練93場次、開展巡查檢查共4批次巡查檢查隱患點87個。

9.強化改革創(chuàng)新,著力構(gòu)建窗口服務(wù)新形象。充分發(fā)掘不動產(chǎn)登記中心內(nèi)生動力,精簡材料流程壓縮辦事時限;充分發(fā)揮城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館作為楚雄州對外宣傳的“城市名片”和“滇中會客廳”作用,全面提升接待講解水平和服務(wù)質(zhì)量。

10.積極化解涉土信訪糾紛。認(rèn)真受理群眾來信來訪,不斷提高辦理質(zhì)量和一次性辦結(jié)率;高度重視土地確權(quán)登記 行政復(fù)議、行政訴訟應(yīng)訴工作。

11.著力做好第三次全國國土調(diào)查工作。按照“政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、行政首長負(fù)責(zé)制、部門聯(lián)動、各方參與”工作思路,嚴(yán)格落實數(shù)據(jù)真實是調(diào)查的生命線既定目標(biāo)。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市自然資源局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。分別是:

1.楚雄市自然資源局

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄市自然資源局2019年末實有人員編制92人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制77人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員4人),事業(yè)人員83人(含參公管理事業(yè)人員0人)。其他人員0人。

離退休人員24人。其中:離休0人,退休24人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市自然資源局2019年度收入合計3148.83萬元。其中:財政撥款收入3148.83萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加739.99萬元,增長30.72%,主要原因是機構(gòu)改革,財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

楚雄市自然資源局2019年度支出合計3406.06萬元。其中:基本支出1840.11萬元,占總支出的54.02%;項目支出1565.95萬元,占總支出的45.98%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少615.04萬元,下降15.30%,主要原因是征地拆遷補償費減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市自然資源局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1840.11萬元。與上年對比增加64.78萬元,增長3.65%,主要原因是機構(gòu)改革,人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.35%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.65%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障楚雄市自然資源局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1565.95萬元。與上年對比減少679.83萬元,下降30.27%,主要原因是征地拆遷補償費減少。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.商品和服務(wù)支出342.50萬元,其中:辦公費121.57萬元,印刷費1.09萬元,水費0.27萬元,電費0.03萬元,郵電費0.61萬元,物業(yè)管理費82.73萬元,差旅費22.72萬元,維護(hù)費4.35萬元,培訓(xùn)費1.97萬元,公務(wù)接待費1.35萬元,勞務(wù)費30.10萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費6.15萬元,稅金及附加費用69.56萬元。

2.資本性支出1223.45萬元,其中:基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費1189.95萬元,土地補償費33.50萬元。項目支出與上年對比減少924.79萬元,下降43.05%,原因是征地拆遷補償費減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄市自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2601.25萬元,占本年支出合計的76.37%。與上年對比減少443.30萬元,下降14.56%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.衛(wèi)生健康(類)支出113.96萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.38%。主要用于職工醫(yī)療保障。

2.自然資源海洋氣象(類)支出1845.11萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.93%。主要用于行政運行、土地資源調(diào)查等。

3.社會保障和就業(yè)(類)支出224.82萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.64%。主要用于在職職工繳養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費。

4.住房保障(類)支出81.95萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于在職職工繳住房公積金。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出165.26萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于土地出讓業(yè)務(wù)和征地拆遷補償費的支出。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出170.15萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.54%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

楚雄市自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.10萬元,支出決算為8.59萬元,完成預(yù)算的77.39%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.17萬元,完成預(yù)算的55.59%;公務(wù)接待費支出決算為2.42萬元,完成預(yù)算的21.80%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待費用。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)8.59萬元,比2018年8.61萬元減少0.02萬元,下降0.23%。其中:因公出國(境)費支出決算無增無減;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.17萬元,比2018年6.18萬元減少0.01萬元,下降0.16%;公務(wù)接待費支出決算為2.42萬元,比2018年2.43萬元減少0.01萬元,下降0.41%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公車改革和嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,減少公務(wù)接待費用。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.17萬元,占71.83%;公務(wù)接待費支出2.42萬元,占28.17%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6.17萬元。其中:

公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出6.17萬元,開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于項目規(guī)劃、實施、驗收等相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.42萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出2.42萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待186批次(其中:外事接待0批次),接待人次558人(其中:外事接待人次0人)。主要用于項目協(xié)調(diào)、規(guī)劃、編制、評審、驗收等相關(guān)工作產(chǎn)生接待186批次及558人次發(fā)生的支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

楚雄市自然資源局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出196.03萬元,與上年對比減少19.74萬元,下降9.15%,主要原因是深入貫徹中央八項規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,楚雄市自然資源局資產(chǎn)總額3999.43萬元,其中,流動資產(chǎn)2647.34萬元,固定資產(chǎn)1347.93萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)4.16萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少291.81萬元,其中固定資產(chǎn)減少68.00萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

3999.43

2647.34

1347.93

1031.55

60.54


255.84



4.16








填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)






















三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額24.86萬元,其中:政府采購貨物支出24.86萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。主要采購電腦、打印機、掃描儀、復(fù)印機等辦公用設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表12)。

根據(jù)楚市財建〔2019〕97號、楚市財農(nóng)〔2019〕160號文件,結(jié)合年度財政專項地質(zhì)災(zāi)害防治監(jiān)測員補助、宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練項目資金使用情況、財政專項資金集中檢查整改等開展了自評工作。對照績效評價指標(biāo)表,逐項梳理、全面排查,切實做到數(shù)據(jù)真實可信,材料全面準(zhǔn)確,評價客觀公正。下一步,楚雄市自然資源局將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理,嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點項目績效自評,做好績效評價結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

(一)項目支出概況

1.上級資金到位情況:2019年州級安排楚雄市14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測員補助及應(yīng)急演練經(jīng)費28.20萬元。

2.市本級資金到位情況:2019年市本級安排楚雄市14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測員補助、應(yīng)急演練經(jīng)費及群測群防培訓(xùn)資金57.10萬元。

(二)項目支出績效自評

2019年州級下達(dá)財政專項地災(zāi)監(jiān)測員補助及應(yīng)急演練經(jīng)費28.20萬元,市本級下達(dá)專項資金57.10萬元,其中:楚雄市14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地災(zāi)監(jiān)測員補助、應(yīng)急演練經(jīng)費及群測群防培訓(xùn)資金85.30萬元。我市接到州級資金指標(biāo)文件后在規(guī)定日期內(nèi)全部下達(dá),我局接到市本級下達(dá)的指標(biāo)文件后嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理、規(guī)范地使用資金。

(三)項目績效目標(biāo)管理

1.組織領(lǐng)導(dǎo):加強領(lǐng)導(dǎo),成立機構(gòu),明確職責(zé)。健全制度,規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行六項制度。即項目法人制、公告制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制和審計制。

2.資金管理:為保證項目順利實施,提高資金使用效率,確保專款專用,建立了資金管理制度并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定操作。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》,按照自然資源部《土地開發(fā)整理資金使用辦法》、《云南省土地開發(fā)整理項目管理實施細(xì)則》的要求管理使用項目資金,資金下達(dá)市財政后能及時撥付我局項目專戶。在會計核算上,采用“權(quán)責(zé)發(fā)生制”為會計處理原則,嚴(yán)格按照《云南省土地開發(fā)整理項目管理實施細(xì)則》執(zhí)行,依法設(shè)置會計賬簿,合理使用會計科目,保證會計資料的真實、完整,及時編制會計報表,提供有效的會計信息,如實反映、監(jiān)督項目資金使用過程和使用狀況,提高資金使用效益。在項目資金管理工作中,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用、單獨核算的原則,專人任出納對項目資金實行專戶、專賬、專人管理,嚴(yán)格按照《行政單位會計準(zhǔn)則》和《行政單位會計制度》及《云南省土地開發(fā)整理項目管理實施細(xì)則》文件進(jìn)行會計核算。

(四)2019年部門整體支出績效自評報告

楚雄市自然資源局通過地災(zāi)防治項目的實施所產(chǎn)生的社會效益是巨大的,產(chǎn)出指標(biāo)是明顯的,滿意度指標(biāo)也是極高的。達(dá)到了效益指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)與滿意度指標(biāo)的統(tǒng)一。

1.產(chǎn)出指標(biāo):

(1)數(shù)量指標(biāo):發(fā)放地災(zāi)隱患點監(jiān)測員補助人數(shù)164人;縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地災(zāi)分級組織宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練次數(shù)超過1次。

(2)時效指標(biāo):地質(zhì)災(zāi)害隱患監(jiān)測員補助發(fā)放率達(dá)到100%;及時組織培訓(xùn)、應(yīng)急演練,并于2020年主汛期前完成。

(3)質(zhì)量指標(biāo):地質(zhì)災(zāi)害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)范開展監(jiān)測,做好監(jiān)測記錄;地質(zhì)災(zāi)害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)定及時上報災(zāi)害點情況變化;地質(zhì)災(zāi)害隱患點監(jiān)測員按照規(guī)定及時上報災(zāi)險情;縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級地質(zhì)災(zāi)害防御知識普及率和突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害處置能力達(dá)到100%。

2.效益指標(biāo):

社會效益:有效提升縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村三級地質(zhì)災(zāi)害防御知識普及和突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害處置能力。

3.滿意度指標(biāo):

服務(wù)對象滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度超過90%。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護(hù)費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.礦產(chǎn)資源補償費:礦產(chǎn)資源補償費是一種財產(chǎn)性收益,它是礦產(chǎn)資源國家所有權(quán)在經(jīng)濟上的實現(xiàn)形式。由中央和地方共享,地礦主管部門會同同級財政部門負(fù)責(zé)征收。

2.土地開發(fā)整理:土地開發(fā)整理是指國家對土地進(jìn)行計劃補充耕地量和耕地保有量的具體安排,以及運用財政專項資金,對農(nóng)村宜農(nóng)未利用土地、廢棄地等進(jìn)行開墾,對田、水、路、林、村等實行綜合整治,以增加有效耕地面積、提高耕地質(zhì)量的行為。

 

楚雄市自然資源局

2020年11月2日