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楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算

發(fā)表時(shí)間:2020-11-08 09:22 信息來源:市財(cái)政局  作者: 閱讀人次:
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楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算

目錄

  第一部分  楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評(píng)情況

  (一)項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告(表)

  (二)部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

  (三)部門整體支出績效自評(píng)表

  五、其他重要事項(xiàng)情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.密切聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者,宣傳黨的路線方針政策,反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求,維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益,舉薦優(yōu)秀科技工作者,建設(shè)科技工作者之家。

2.按照《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》管理全市自然科學(xué)學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)),組織所屬學(xué)(協(xié))會(huì)有序承接政府委托工作或轉(zhuǎn)移職能,指導(dǎo)市屬學(xué)(協(xié))會(huì)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))科協(xié)開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作。

3.開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng),促進(jìn)地區(qū)科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科技人才的合作、交往,為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)。

4.組織科技工作者開展科技創(chuàng)新,參與科學(xué)論證和咨詢服務(wù),助力創(chuàng)新發(fā)展。

5.弘揚(yáng)科學(xué)精神,普及科學(xué)知識(shí),推廣先進(jìn)技術(shù),傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法,捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán),提高全民科學(xué)素質(zhì)。

6.健全科學(xué)共同體的自律功能,推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠信監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè),宣傳優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者,培育科學(xué)文化,踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

7.組織開展全市青少年科技活動(dòng)。

8.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)用技術(shù)的推廣、普及與科技培訓(xùn),促進(jìn)勞動(dòng)者素質(zhì)提高。

9.開展全市農(nóng)民專業(yè)合作組織的建設(shè)和指導(dǎo)工作。

10.完成州科協(xié)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度主要工作任務(wù):組織開展全市科普工作;建設(shè)科技工作者之家;審批、管理自然類學(xué)(協(xié))會(huì);開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)函授大學(xué)辦學(xué);組織實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè),其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制4人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員6人(含參公管理事業(yè)人員6人),其他人員0人。

離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度收入合計(jì)193.28萬元。其中:財(cái)政撥款收入193.28萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年收入合計(jì)239.35萬元相比減少46.07萬元,下降19.25%,減少的主要原因是項(xiàng)目資金減少和人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出中11月至12月績效工資、住房公積金未支付。

二、支出決算情況說明

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度支出合計(jì)193.28萬元。其中:基本支出123.59元,占總支出的63.94%;項(xiàng)目支出69.69元,占總支出的36.06%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元,占總支出的0%與上年度支出合計(jì)239.35相比減少46.07萬元,下降19.25%,減少的主要原因是基本支出中11月至12月績效工資、住房公積金未支付及項(xiàng)目資金支出減少。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出123.59萬元,與上年基本支出126.09萬元相比減少2.50元,下降1.98%減少的主要原因是工資福利支出中11月至12月績效工資、住房公積金未支付。1.人員經(jīng)費(fèi)(基本工資、津貼補(bǔ)貼等)支出111.79萬元,占基本支出的90.45%,與上年115.77萬元相比減3.98萬元,下降3.43 %。其中:基本工資支出29.30萬元,與上年26.90萬元相比增加2.40萬元,增長8.92%,增加的主要原因是工資調(diào)整;津貼補(bǔ)貼支出33.76萬元,與上年35.34萬元相比減少1.58萬元,下降4.47%,減少的主要原因是2018年度對(duì)津貼補(bǔ)貼進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)發(fā)以前年度津補(bǔ)貼;獎(jiǎng)金支出11.00萬元,與上年17.18萬元相比減少6.18萬元,下降35.97%,減少的主要原因是11月至12月績效工資、年終績效獎(jiǎng)金未支付;機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.37萬元,與上年10.41萬元相比減少1.04萬元,下降9.99%,減少的主要原因是20195月起國家實(shí)行減稅降費(fèi)政策,養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例調(diào)減至16%;職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.08萬元,與上年0萬元相比增加2.08萬元,增長100%,增加的主要原因是退休人員職業(yè)年金做實(shí)繳費(fèi),增加了職業(yè)年金支出;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.12萬元,與上年5.59萬元相比減少0.47萬元,下降8.41%,減少的主要原因是大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入基本醫(yī)療保險(xiǎn)、繳納基數(shù)調(diào)整;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.42萬元,與上年2.52萬元相比增加0.90萬元,增長35.71%,增加的主要原因是繳費(fèi)繳納基數(shù)調(diào)整;其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出0.25萬元,與上年1.21萬元相比減少0.96萬元,下降79.33%,減少的主要原因是填報(bào)口徑發(fā)生變動(dòng),將大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)并入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi);住房公積金支出6.81萬元,與上年6.35萬元相比增加0.46萬元,增長7.24%,增加的主要原因是繳費(fèi)繳納基數(shù)調(diào)整。退休費(fèi)支出10.68萬元,與上年10.27萬元相比增加0.41萬元,增長3.99%,增加的主要原因是退休工資調(diào)整。2.商品和服務(wù)支出(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi))11.80萬元,占基本支出的9.55%。與上年10.32萬元增加1.48萬元,增長14.34%。增加的主要原因是日常辦公開支增加。其中:辦公費(fèi)支出0.98萬元,與上年0.13萬元相比增加0.85萬元,增653.84%,增加的主要原因是日常辦公開支增加;差旅費(fèi)支出1.72萬元,與上年0萬元相比增加1.72萬元,增長100%,增加的主要原因是上年的差旅費(fèi)在項(xiàng)目中列支;公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,與上年0.03萬元相比增加0.35萬元,增長1166%,增加的主要原因是上年的公務(wù)接待費(fèi)在項(xiàng)目支出中列支;勞務(wù)費(fèi)支出2.60萬元,與上年2.56萬元相比增加0.04萬元,增長1.56%,增加的主要原因是臨聘人員變動(dòng)勞務(wù)增加;工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出1.04萬元,與上年2.22萬元相比減少1.18萬元,下降53.15%,減少的主要原因是2018年行政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.50萬元,與上年0.41萬元相比增加0.09萬元,增長21.95%,增加的主要原因是車輛維修費(fèi)增加。其他交通費(fèi)用支出4.58萬元,與上年4.73萬元相比減少0.15萬元,下降3.17%,減少的主要原因是加強(qiáng)管理,壓縮了其他交通費(fèi)支出。

(二)項(xiàng)目支出情況

2019年度楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69.7萬元。與上年項(xiàng)目支出113.25相比減少43.55萬元,下降38.45%,減少的主要原因是科普活動(dòng)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.28萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出合計(jì)239.35相比減少46.07萬元,下降19.25%,減少的主要原因是財(cái)政專項(xiàng)撥款減少和工資福利支出中11月至12月績效工資、住房公積金未支付。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出155.6萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.5%。主要用于科學(xué)管理事務(wù)支出85.90萬元,一般行政管理事務(wù)支出6.35萬元,科普活動(dòng)支出63.35萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出22.34萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.56%。主要用于未歸口管理的行政單位離退休支出10.89萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.37萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.08萬元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出8.54萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.42%。主要用于行政單位醫(yī)療支出5.12萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.42萬元。

4.住房保障(類)支出6.81萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.52%。主要用于住房公積金支出6.81萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.05萬元,支出決算為1.41萬元,完成預(yù)算的46.23%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬元,完成預(yù)算的32.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.41萬元,完成預(yù)算的13.44%2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,在預(yù)算安排中對(duì)三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)的要求進(jìn)行明確規(guī)定,通過制度約束,建立長效機(jī)制,對(duì)一些非緊要、非群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的事項(xiàng),按照能壓則壓、該減就減的原則切實(shí)做到堵源節(jié)流,盡可能地壓縮不必要的開支,控制一般性支出。2019年嚴(yán)格執(zhí)行公車改革制度,使公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)大幅降低。每年三公”經(jīng)費(fèi)支出都已實(shí)現(xiàn)同比下降,大大降低行政運(yùn)行成本。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1.16萬元,下降45.14%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.55萬元,下降35.37%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.62萬元,下降59.83%2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,在預(yù)算安排中對(duì)三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行壓縮,控制一般性支出。

() 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元,占70.75%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元,占29.25%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元。其中:公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1萬元,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科普活動(dòng)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.41萬元。其中:

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.41萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科普活動(dòng)相關(guān)工作產(chǎn)生的接待4批次72人次發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.8萬元,與上年10.32萬元相比增加1.48萬元,增長14.34%,增加的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于:辦公費(fèi)0.98萬元,差旅費(fèi)1.72萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元,勞務(wù)費(fèi)2.60萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.04萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬元,其他交通費(fèi)用4.58萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至20191231日,楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額28.43元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6.22元,固定資產(chǎn)21.52元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0.69元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年47.82萬元相比,本年資產(chǎn)總額減少19.39萬元,其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少3.63萬元,固定資產(chǎn)減少15.64萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)減少0.12萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)14項(xiàng),賬面原值3.17萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.01萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位:萬元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價(jià)200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

28.43

6.22

21.52

15.1

6.42

0.69

 

填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額1.61萬元,其中:政府采購貨物支出1.61萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額1.61萬元,占政府采購支出總額的100%

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表(附表9-附表11

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

4.項(xiàng)目支出:包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

5.“三公經(jīng)費(fèi):指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他辦公費(fèi)用。

7.政府采購:指為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

 

楚雄市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

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