監(jiān)督索引號(hào)53230100555901000
楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目錄
第一部分 三街鎮(zhèn)2019年概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出概況
(二)項(xiàng)目支出績效自評(píng)
(三)項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
(四)2019部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
(五)部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 三街鎮(zhèn)概況
一、主要職能
(一)主要職能
根據(jù)《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定,鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項(xiàng):
1.在上級(jí)政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,國家的法律、法規(guī)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決議和命令,發(fā)布本級(jí)政府的決議和決定,保持政令暢通。
3.規(guī)定本級(jí)政府的行政措施,發(fā)布決定和命令。
4.執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設(shè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作。
5.保護(hù)社會(huì)主義全民所有制的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有制的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)。
6.采取措施,貫徹執(zhí)行人口與計(jì)劃生育、國土資源和環(huán)境保護(hù)三大基本國策。
7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟(jì)、文化和建設(shè)事業(yè)。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9.指導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),提高群眾自我管理水平。
10.建立健全各種突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)公共危機(jī)、突發(fā)事件的預(yù)警、管理和處理。
11.發(fā)展公益事業(yè)和社會(huì)公用事業(yè),為社會(huì)提供各項(xiàng)公益服務(wù),改善人民生活質(zhì)量。
12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設(shè)、人畜飲水等方面的工作。
13.受理人民群眾的來信來訪,解決民間矛盾,搞好社會(huì)治安,凈化社會(huì)環(huán)境,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
14.指導(dǎo)村民委員會(huì)的建設(shè),建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟(jì)體系,鼓勵(lì)興辦各類協(xié)會(huì)和中介組織,提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。
15.引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。
16.協(xié)助上級(jí)相關(guān)部門做好征地拆遷安置工作。
17.辦理上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)交辦的事項(xiàng)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年是三街鎮(zhèn)貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年,三街鎮(zhèn)人民政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神,在市委、市人民政府和鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族人民,積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),以決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān),加快推進(jìn)全面建成小康社會(huì)為總抓手,緊緊抓住發(fā)展第一要?jiǎng)?wù),大力弘揚(yáng)省委提出的“十六字精神”和“勇于追求、敏于行動(dòng)、敢于擔(dān)當(dāng)”的威楚精神,提振“不要等、主動(dòng)干、積極辦”的精氣神,全面實(shí)施“科教興鎮(zhèn)、農(nóng)業(yè)穩(wěn)鎮(zhèn)、工商活鎮(zhèn)、勞務(wù)強(qiáng)鎮(zhèn)、生態(tài)保鎮(zhèn)”五大戰(zhàn)略,緊盯目標(biāo),統(tǒng)籌謀劃,細(xì)化責(zé)任,攻堅(jiān)克難,狠抓落實(shí),全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升、項(xiàng)目提速、民生提質(zhì)、服務(wù)提效,努力實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、持續(xù)、跨越發(fā)展,在全力決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)的進(jìn)程中邁出了新步伐。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄州楚雄市三街鎮(zhèn)2019年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是:
1.行政單位:黨委、人大、鎮(zhèn)人民政府、工青婦;
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位:財(cái)政所;
3.其他事業(yè)單位:規(guī)劃站,文化站、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、計(jì)生辦、科協(xié)、民政辦、企業(yè)辦。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
三街鎮(zhèn)2019年末實(shí)有人員編制74人。其中:行政編制32人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制42人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實(shí)有行政人員66人(含村三職干部人員33人、行政工勤人員0人),事業(yè)人員35人(含參公管理事業(yè)人員1人)。
離退休人員14人。其中:離休1人,退休13人。
實(shí)有車輛編制4輛,在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
三街鎮(zhèn)2019年度收入合計(jì)3212.54萬元。其中:財(cái)政撥款收入3212.54萬元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對(duì)比,2018年度總收入3018.65萬元,同比增加193.89萬元,增長6.43%,增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加,財(cái)政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明
三街鎮(zhèn)2019年度支出合計(jì)3212.54萬元。其中:基本支出1414.99萬元,占總支出的44.06%;項(xiàng)目支出1797.55萬元,占總支出的55.95%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對(duì)比,2018年基本支出1365.37萬元,同比下降3.63%,下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費(fèi)10%,基本支出減少;2018年項(xiàng)目支出1784.65萬元,同比增長0.72%。增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加,各類扶貧項(xiàng)目資金增加,項(xiàng)目支出增加。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障三街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1414.99萬元。與上年對(duì)比,2018年基本支出1365.37萬元,同比下降3.63%,下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費(fèi)10%,基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.59%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.41%。

(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障三街鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1797.55萬元。與上年對(duì)比,2018年項(xiàng)目支出1784.65萬元,同比增長0.72%。增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加,各類扶貧項(xiàng)目資金增加,項(xiàng)目支出增加。包括商品和服務(wù)支出69.42萬元占比4.12%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1537.20萬元,占比85.26%,資本性支出190.93萬元占比10.62%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
三街鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,198.54萬元,占本年支出合計(jì)的99.56%。與上年對(duì)比,2018年度3002.65萬元,同比增長6.52%;增長的主要原因是2019年度危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目資金增加,各類扶貧項(xiàng)目資金增加,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出565.70萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.72%。主要用于基本工資:72.78萬元;津貼補(bǔ)貼:125.10萬元;獎(jiǎng)金:54.77萬元;其他社會(huì)保障繳費(fèi):3.57萬元;其他工資福利支出:94.78萬元;辦公費(fèi):45.60萬元;電費(fèi):2.36萬元;郵電費(fèi):1.70萬元;差旅費(fèi):4.76萬元;會(huì)議費(fèi):6.91萬元;維修(護(hù))費(fèi):0.60萬元;培訓(xùn)費(fèi):0.56萬元;公務(wù)接待費(fèi):20.49萬元;勞務(wù)費(fèi):6.65萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.96萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):14.33萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:18.39萬元;生活補(bǔ)助:28.59萬元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):14.80萬元;地上附著物和青苗補(bǔ)償:45.00萬元;
2.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出16.58萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于基本工資:3.27萬元;津貼補(bǔ)貼:5.79萬元;獎(jiǎng)金:0.27萬元;辦公費(fèi):4.31萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:0.78萬元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):2.16萬元;
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)支出19.81萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.69%。主要用于基本工資:5.98萬元;津貼補(bǔ)貼:9.37萬元;績效工資:3.30萬元;其他社會(huì)保障繳費(fèi):0.35萬元;會(huì)議費(fèi):0.48萬元;公務(wù)接待費(fèi):0.27萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.06萬元;
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出660.06萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.38%。主要用于基本工資:25.74萬元;津貼補(bǔ)貼:43.04萬元;獎(jiǎng)金:2.49萬元;績效工資:13.80萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):79.87萬元;職業(yè)年金繳費(fèi):8.40萬元;辦公費(fèi):0.45萬元;郵電費(fèi):0.29萬元;會(huì)議費(fèi):0.86萬元;公務(wù)接待費(fèi):1.02萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.26萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:0.90萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):0.9萬元;離休費(fèi)12.78萬元;退休費(fèi):28.26萬元;撫恤金:15.53萬元;生活補(bǔ)助:426.37萬元;
5.衛(wèi)生健康支出(類)支出118.54萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于基本工資:7.50萬元;津貼補(bǔ)貼:11.84萬元;獎(jiǎng)金5.02萬元;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):43.14萬元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):20.33萬元;公務(wù)接待費(fèi):0.31萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.08萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:1.80萬元;生活補(bǔ)助:28.51萬元;
6.節(jié)能環(huán)保(類)支出76.15萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼(退耕還林補(bǔ)貼)76.15萬元;
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出36.01萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.25%。主要用于基本工資:12.36萬元;津貼補(bǔ)貼:20.39萬元;獎(jiǎng)金:2.49萬元;績效工資:4.95萬元;公務(wù)接待費(fèi):1.65萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):0.55萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.15萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:0.78萬元;
8.農(nóng)林水支出(類)支出591.62萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.73%。主要用于基本工資:74.28萬元;津貼補(bǔ)貼:111.45萬元;績效工資:38.18萬元;其他社會(huì)保障繳費(fèi):3.30萬元;其他工資福利支出:11.22萬元;辦公費(fèi):12.67萬元;電費(fèi):0.08萬元;郵電費(fèi):0.08萬元;差旅費(fèi):1.09萬元;會(huì)議費(fèi):0.53萬元;培訓(xùn)費(fèi):0.50萬元;公務(wù)接待費(fèi):2.76萬元;勞務(wù)費(fèi):0.32萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.08萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.96萬元,生活補(bǔ)助:216.15萬元;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):114.97萬元;
9.資源勘探信息等支出(類)支出69.11萬元;占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.38%。主要用于基本工資:18.21萬元;津貼補(bǔ)貼:31.78萬元;獎(jiǎng)金13.33萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):0.89萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):0.23萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:4.68萬元;
10.保障支出(類)支出1031.13萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.89%。主要用于住房公積金:50.22萬元;生活補(bǔ)助(農(nóng)村危房改造) 977.92萬元;退休費(fèi)(退休人員購房補(bǔ)貼)2.99萬元。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出1.50萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。生活補(bǔ)助:1.50萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
三街鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42.56萬元,支出決算為42.56萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16.07萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26.50萬元,完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出執(zhí)行預(yù)算數(shù)100%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.32萬元,下降0.75%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.08萬元,下降0.49%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元,下降0.86%。2019度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù),從而減少公務(wù)接待支出費(fèi)用;公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.07萬元,占29.7%;公務(wù)接待費(fèi)支出26.50萬元,占70.3%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.07萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16.07萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出35.65萬元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出26.50萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待621批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,624人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
三街鎮(zhèn)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.31萬元,與上年對(duì)比,2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.70萬元,減少6.39萬元,減少的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費(fèi)10%,公用經(jīng)費(fèi)減少,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi):45.60萬元;電費(fèi):2.36萬元;郵電費(fèi):1.70萬元;差旅費(fèi):4.76萬元;會(huì)議費(fèi):6.91萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.60萬元;培訓(xùn)費(fèi):0.56萬元;公務(wù)接待費(fèi):20.49萬元;勞務(wù)費(fèi):6.65萬元;工會(huì)經(jīng)費(fèi):3.96萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):14.33萬元;公務(wù)交通補(bǔ)貼:18.39萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,三街鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,272.40萬元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)771.38萬元,固定資產(chǎn)凈值501.02萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少1363.2萬元,其中固定資產(chǎn)減少2.29萬元。
1.流動(dòng)資產(chǎn):2019年末專項(xiàng)資金專戶結(jié)余上級(jí)主管部門撥入資金771.38萬元;2018年末專項(xiàng)資金專戶結(jié)余上級(jí)主管部門撥入資金2,095.31萬元;2019年比2018年減少專項(xiàng)資金專戶結(jié)余資金1323.93萬元,主要為2019年各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目資金到位和撥付及時(shí),結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金減少。
2.非流動(dòng)資產(chǎn):2019年末三街鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值957.75萬元。其中:房屋建筑物5,531平方米、原值702.39萬元;車輛4輛、原值80.67萬元;其他固定資產(chǎn)原值174.69萬元。2018年末三街鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值993.34萬元。其中:房屋建筑物5,001平方米、原值669.14萬元;車輛4輛、原值87.37萬元;其他固定資產(chǎn)原值236.83萬元。
2019年末三街鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值957.75萬元,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊484.62萬元,固定資產(chǎn)凈值473.13萬元。2019年比2018年固定資產(chǎn)原值減少2.29萬元。2019年新增固定資產(chǎn)4.41萬元,其中:行政單位加固定資產(chǎn)4.41萬元,事業(yè)單位增加固定資產(chǎn)0萬元;全鎮(zhèn)報(bào)廢固定資產(chǎn)6.7萬元,為楚市財(cái)資〔2019〕100號(hào)處置林業(yè)站皮卡車一輛(云E21262)價(jià)值6.7萬元。
固定資產(chǎn)增加4.41萬元,而其他資本性支出中辦公設(shè)備購置列支0萬元。原因?yàn)椋?/p>
1.站所主管部門下?lián)茇?cái)政專戶資金中購買4.41萬元。分別為,政府購買兄弟復(fù)合機(jī)一臺(tái)(多功能一體打印機(jī))0.70萬元,政府購買得力碎紙機(jī)一臺(tái)0.2萬元,政府購買檔案柜十八套1.59萬元,綜治辦新增戴爾電腦2臺(tái)0.99萬元,綜治辦新增會(huì)議桌一張檔案柜三套0.93萬元。
其中總資產(chǎn)中,事業(yè)單位資產(chǎn)301.15萬元占60.11%,行政單位資產(chǎn)199.87萬元占39.89%。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
1,272.40 |
771.38 |
501.02 |
367.44 |
42.20 |
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91.38 |
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填報(bào)說明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度,部門政府采購支出總額4.41萬元,其中:政府采購貨物支出4.41萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.41萬元,占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評(píng)情況
2019年度三街鎮(zhèn)未進(jìn)行項(xiàng)目績效自評(píng)工作。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)等);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
二、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
四、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
六、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出(類):商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映)。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
十一、農(nóng)林水支出(類):反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
十二、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
十三、離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
楚雄市三街鎮(zhèn)人民政府
2020年11月3日
監(jiān)督索引號(hào)53230100555901111