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楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

發(fā)表時間:2020-11-09 15:04 信息來源:市財政局  作者: 閱讀人次:
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楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目錄

第一部分 新村鎮(zhèn)2019年概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2019部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 新村鎮(zhèn)概況

一、主要職能

(一)主要職能

根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定,鎮(zhèn)人民政府的職能主要有以下十七項:

1.在上級政府和鎮(zhèn)黨委的領導下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,國家的法律、法規(guī)。

2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決議和命令,發(fā)布本級政府的決議和決定,保持政令暢通。

3.規(guī)定本級政府的行政措施,發(fā)布決定和命令。

4.執(zhí)行國家經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、城鄉(xiāng)建設和財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政工作。

5.保護社會主義全民所有制的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有制的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)。

6.采取措施,貫徹執(zhí)行人口與計劃生育、國土資源和環(huán)境保護三大基本國策。

7.保障少數(shù)民族權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,幫助少數(shù)民族聚居地方發(fā)展經(jīng)濟、文化和建設事業(yè)。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9.指導村民委員會建設,提高群眾自我管理水平。

10.建立健全各種突發(fā)事件應急機制,加強對公共危機、突發(fā)事件的預警、管理和處理。

11.發(fā)展公益事業(yè)和社會公用事業(yè),為社會提供各項公益服務,改善人民生活質(zhì)量。

12.組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基礎建設、小城鎮(zhèn)建設、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、鄉(xiāng)村道路建設、人畜飲水等方面的工作。

13.受理人民群眾的來信來訪,解決民間矛盾,搞好社會治安,凈化社會環(huán)境,維護社會穩(wěn)定。

14.指導村民委員會的建設,建立健全農(nóng)村市場經(jīng)濟體系,鼓勵興辦各類協(xié)會和中介組織,提高農(nóng)民的自我組織、自我管理能力。

15.引導農(nóng)民進行科學化、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)。

16.協(xié)助上級相關部門做好征地拆遷安置工作。

17.辦理上級國家行政機關交辦的事項。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年新村鎮(zhèn)各項經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展得到了市委市政府和市級財政的大力支持與保障。抓實基礎設施建設、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升、鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅、生態(tài)建設五項重點工作,著力把新村鎮(zhèn)建設成為哀牢山北部經(jīng)濟圈區(qū)域性中心集鎮(zhèn)、東線生態(tài)旅游發(fā)展帶上的特色鄉(xiāng)鎮(zhèn),連接周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及楚雄南下大通道的重要交通物流樞紐,實現(xiàn)人居環(huán)境良好、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人民生活改善、社會和諧穩(wěn)定新局面,在決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康道路上邁出新步伐、展現(xiàn)新作為。一年來全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定,發(fā)展后勁不斷增強,農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項工作穩(wěn)步推進,社會穩(wěn)定和改善民生的各項事業(yè)取得較大進步。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

新村鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共13個。其中:行政單位4個,參照公務員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位8個。分別是:

1.行政單位:黨委、人大、鎮(zhèn)人民政府、工青婦;

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位:財政所;

3.其他事業(yè)單位:規(guī)劃站,文化站、社會保障服務中心、農(nóng)推中心、林業(yè)站、水管站、獸醫(yī)站、計生辦。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

新村鎮(zhèn)2019年末實有人員編制77人。其中:行政編制32人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制45人(含參公管理事業(yè)編制3人);在職在編實有行政人員55人(含村三職干部人員24人、行政工勤人員0人),事業(yè)人員38人(含參公管理事業(yè)人員3人)。

離退休人員17人。其中:離休0人,退休17人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛11輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

新村鎮(zhèn)2019年度收入合計2873.77萬元。其中:財政撥款收入2873.77萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比,2018年度總收入2289.59萬元,同比增加25.51%,增加的主要原因是2019年度危房改造補助項目資金增加,財政撥款收入增加。

二、支出決算情況說明

新村鎮(zhèn)2019年度支出合計2873.77萬元。其中:基本支出1417.42萬元,占總支出的49.32%;項目支出1456.35萬元,占總支出的50.68%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比,2018年基本支出1350.73萬元,同比下降4.94%,下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費10%,基本支出減少;2018年項目支出938.86萬元,同比增加55.12%。增加主要原因是2019年度危房改造補助項目資金增加,各類扶貧項目資金增加,項目支出增加。




(一)基本支出情況

2019年度用于保障新村鎮(zhèn)機關、事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出1417.43萬元。與上年對比,2018年基本支出1350.73萬元,同比下降4.94%,下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費10%,基本支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.23%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障新村鎮(zhèn)機關事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1456.35萬元。與上年對比,2018年項目支出938.86萬元,同比增加55.12%。增加主要原因是2019年度危房改造補助項目資金增加,各類扶貧項目資金增加,項目支出增加。包括商品和服務支出130.65萬元占比8.97%,對個人和家庭的補助1153.67萬元占比79.22%,資本性支出172.03萬元占比11.81%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

新村鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出2873.77萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比,2018年度2289.59萬元,同比增加25.51%;增加主要原因是2019年度危房改造補助項目資金增加,各類扶貧項目資金增加,一般公共預算財政撥款支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出681.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的23.72%。主要用于基本工資: 118.25萬元;津貼補貼: 177.77萬元;獎金:77.3萬元;其他社會保障繳費:1.45萬元;其他工資福利支出: 117.67萬元;辦公費:63.86萬元;電費: 2.28萬元;郵電費: 3.47萬元;差旅費:0.54萬元;會議費: 4.92萬元;培訓費: 2.65萬元;公務接待費: 33.83萬元;工會經(jīng)費: 5.16萬元;公務用車運行維護費: 3.02萬元;公務交通補貼: 28.4萬元;生活補助: 24.67萬元;辦公設備購置:0.8萬元;基礎設施建設:15.65萬元;

2.科學技術(shù)支出(類)支出2.4萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.08%;主要用于其他對個人和家庭的補助2.4萬元;

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)支出19.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%;主要用于基本工資: 5.7萬元;津貼補貼: 4.94萬元;績效工資: 8.11萬元;其他社會保障繳費:0.07萬元;辦公費:0.42萬元;電費:0.41萬元;工會經(jīng)費: 0.26萬元;

4.社會保障和就業(yè)支出(類)支出499.33萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的17.38%。主要用于基本工資: 19.44萬元;津貼補貼: 16.06萬元;績效工資: 26.7萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費: 89.83萬元;職業(yè)年金繳費:6.57萬元;辦公費:2.13萬元;電費: 0.71萬元;郵電費: 0.12萬元;差旅費:0.01萬元;公務接待費:0.32萬元;工會經(jīng)費: 0.9萬元;退休費: 35.9萬元;生活補助: 260.18萬元;救濟費:10.2萬元;其他對個人和家庭的補助0.17萬元;辦公設備購置:0.09萬元;基礎設施建設:30萬元;

5.衛(wèi)生健康支出(類)支出107.61萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費:48.86萬元;公務員醫(yī)療補助繳費: 23.91萬元;生活補助:34.84萬元;

6.節(jié)能環(huán)保(類)支出8.13萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼(退耕還林補貼)8.13萬元;

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出36.01萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.25%。主要用于基本工資:10.29萬元;津貼補貼:8.92萬元;績效工資: 15.45萬元;其他社會保障繳費:0.09萬元;辦公費:0.89萬元;公務接待費: 0.37萬元;

8.農(nóng)林水支出(類)支出653.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的22.73%。主要用于基本工資:93.27萬元;津貼補貼:67.62萬元;績效工資: 108.82萬元;其他社會保障繳費:0.95萬元;辦公費:83.21萬元;電費: 3.23萬元;郵電費: 1.3萬元;差旅費:0.03萬元;培訓費:0.68萬元;公務接待費: 1.2萬元;工會經(jīng)費: 3.77萬元;公務用車運行維護費:8.14萬元,生活補助:147.2萬元;個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼8萬元;基礎設施建設:125.75萬元;

9.住房保障支出(類)支出859.02萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的29.89%。主要用于住房公積金:53.07萬元;生活補助(農(nóng)村危房改造) 799.89萬元;退休費(退休人員購房補貼)6.06萬元;

10.災害防治及應急管理支出(類)支出6.5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.23%。主要用于辦公費:1.06萬元;公務用車運行維護費: 3.94萬元;其他對個人和家庭的補助1.5萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

新村鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50.71萬元,支出決算為50.71萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為15.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為35.65萬元,完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行預算數(shù)100%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少2.77萬元,下降5%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少0.83萬元,下降5%;公務接待費支出決算減少1.94萬元,下降5%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:是認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求,嚴格控制公務接待標準及次數(shù),從而減少公務接待支出費用;公務用車改革后,公務用車購置及運行維護支出費用減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出15.06萬元,占29.7%;公務接待費支出35.65萬元,占70.3%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出15.06萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15.06萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出35.65萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出35.65萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務接待890批次(其中:外事接待0批次),接待人次9397人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公務活動發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

新村鎮(zhèn)2019年機關運行經(jīng)費支出49.32萬元,與上年對比,2018年機關運行經(jīng)費支出66.48萬元,減少17.16萬元,下降的主要原因是2019年壓縮公用經(jīng)費10%,公用經(jīng)費減少,機關運行經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費:7.81萬元;電費:2.28萬元;郵電費:3.41萬元;差旅費0.31萬元,培訓費:0.17萬元;公務接待費:1.46萬元,工會經(jīng)費:5.17萬元;公務用車運行維護費: 0.3萬元;公務交通補貼:28.41萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,新村鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1284.69萬元,其中:流動資產(chǎn)726.27萬元,固定資產(chǎn)凈值558.42萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少606.56萬元,其中固定資產(chǎn)減少2.93萬元。

1.流動資產(chǎn):2019年末專項資金專戶結(jié)余上級主管部門撥入資金646.04萬元;2018年末專項資金專戶結(jié)余上級主管部門撥入資金1213.48萬元;2019年比2018年減少專項資金專戶結(jié)余資金567.44萬元,主要為2019年各項建設項目資金到位和撥付及時,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)項目資金減少。

2.非流動資產(chǎn):2019年末新村鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值1201.99萬元。其中:房屋建筑物2946平方米、原值776.58萬元;車輛11輛、原值181.39萬元;其他固定資產(chǎn)原值244.02萬元。2018年末新村鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值1204.92萬元。其中:房屋建筑物2692平方米、原值776.58萬元;車輛11輛、原值201.3萬元;其他固定資產(chǎn)原值227.04萬元。

2019年末新村鎮(zhèn)固定資產(chǎn)原值1201.99萬元,固定資產(chǎn)累計折舊643.57萬元,固定資產(chǎn)凈值558.42萬元。2019年比2018年固定資產(chǎn)原值凈減少2.93萬元。2019年新增固定資產(chǎn)16.99萬元,其中:行政單位加固定資產(chǎn)5.18萬元,事業(yè)單位增加固定資產(chǎn)11.81萬元;全鎮(zhèn)報廢固定資產(chǎn)19.92萬元,分別為楚市財資〔2019〕63號處置公路管理所皮卡車一輛(云E84656)價值5.38萬元,規(guī)劃中心宗申牌正三輪摩托車三輛價值4.46萬元,處置林業(yè)站東風牌消防車一輛價值10.08萬元。

固定資產(chǎn)增加16.99萬元,而其他資本性支出中辦公設備購置列支0.89萬元。原因為:

1.各單位在其他資本性支出-辦公設備購置中列支共0.89萬元。分別為財政所購買文件柜一組0.19萬元,紀委辦公室購買HP激光打印機一臺0.17萬元,武裝部購買臺式電腦戴爾V3669一臺0.44萬元,黨建辦公室購買檔案柜一組0.09萬元。

2.站所主管部門下?lián)茇斦糍Y金中購買16.1萬元。分別為人大辦購買惠普打印機一臺0.26萬元,規(guī)劃站購買東芝復印機一臺0.53萬元,扶貧辦新增愛普森L313墨搶式打印機一臺0.12萬元、惠普200便攜式打印機一臺0.29萬元和戴爾3480便攜式計算機一臺0.6萬元,政府購買LED電子顯示屏1.17萬元,政府購買戴爾臺式計算機兩臺0.97萬元,政府購買戴爾筆記本電腦機一臺0.49萬元,政府購買夏普復合機一臺(多功能一體打印機)0.78萬元,社保中心購買分體五節(jié)文件柜一組0.2萬元,綜治辦購買鐵皮文件柜2組0.16萬元,綜治辦新增會議椅子16把0.22萬元,綜治辦新增會議桌一張0.33萬元,林業(yè)站新購固定資產(chǎn)防火物資消防水泵一套9.98萬元。

其中總資產(chǎn)中,事業(yè)單位資產(chǎn)776.01萬元占60.4%,行政單位資產(chǎn)508.68萬元占39.6%。

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:萬元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

1284.69

726.27

558.42

397.53

75.32


85.57











填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn)


























三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額26.3萬元,其中:政府采購貨物支出26.3萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額26.3萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019年度新村鎮(zhèn)未進行項目績效自評工作。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、基本支出:反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

四、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

五、一般公共服務支出(類)財政事務(款):反映財政事務方面的支出。

六、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

七、商品和服務支出(類):商品和服務支出反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

八、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十一、農(nóng)林水支出(類):反映政府農(nóng)林水事務支出。

十二、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

十四、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十五、“三公”經(jīng)費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。

楚雄市新村鎮(zhèn)人民政府

2020年11月2日

 

 

監(jiān)督索引號53230100556201111