楚雄市朵基水庫(kù)管理處2019年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
(一)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(表)
(二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
(三)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 楚雄市朵基水庫(kù)管理處概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.負(fù)責(zé)朵基水庫(kù)工程及灌區(qū)設(shè)施的管理、運(yùn)行和維修養(yǎng)護(hù)工作,確保工程安全運(yùn)行。
2.負(fù)責(zé)朵基水庫(kù)水文資料的收集上報(bào)和整編工作。
3.負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)防汛調(diào)度計(jì)劃、確保工程安全運(yùn)行和水資源的優(yōu)化配置,保證工農(nóng)業(yè)用水和生活用水。
4.負(fù)責(zé)建立和完善內(nèi)部管理運(yùn)行機(jī)制,做好水費(fèi)計(jì)收管理。
5.負(fù)責(zé)充分利用工程的水資源優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展多種經(jīng)營(yíng),增加經(jīng)營(yíng)收入,降低管理成本。
6.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
(二)2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
我處對(duì)管理的三件水利工程,嚴(yán)格按照大壩安全管理?xiàng)l例,建立健全管理規(guī)章制度,按制度定時(shí)開(kāi)展安全巡查,認(rèn)真做好巡查記錄,堅(jiān)持汛期24小時(shí)值班制度,雨情、水情準(zhǔn)確及時(shí)上報(bào),總結(jié)歷年來(lái)防汛安全形勢(shì),按照防大汛、抗大旱要求,確保水利工程安全運(yùn)行。
1.認(rèn)真按照《水庫(kù)大壩安全管理通則》等規(guī)范要求,及時(shí)對(duì)水庫(kù)閘門、機(jī)電設(shè)備、各水工建筑物進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)。
2.嚴(yán)肅水庫(kù)工程汛期值班制度,明確水庫(kù)大壩安全責(zé)任人員,汛期值班人員工作職責(zé)。
3.認(rèn)真做好水庫(kù)防汛物資儲(chǔ)備工作。
4.加強(qiáng)二城壩、羅其美水庫(kù)水質(zhì)監(jiān)管,保證水質(zhì)達(dá)到集鎮(zhèn)供水要求。水庫(kù)每天進(jìn)行二次漂浮物打撈,每天一次庫(kù)區(qū)周邊巡查,制止釣魚(yú)、野外用火野餐、游泳等危害水體行為。
5.進(jìn)一步加強(qiáng)工程管理,加大對(duì)水庫(kù)周邊圍墾種植、非法占用水面,亂采亂挖等違規(guī)行為查處力度。本年度重點(diǎn)查處了朵基水庫(kù)庫(kù)尾大豐農(nóng)莊建設(shè)棄土淤積侵占水面,遏制了侵占庫(kù)區(qū)違法行為。對(duì)下一步規(guī)范水庫(kù)庫(kù)區(qū)管理打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。水庫(kù)管理處將進(jìn)一步加大巡查力度,發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,確保水庫(kù)正常安全運(yùn)行。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入楚雄市朵基水庫(kù)管理處2019年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
朵基水庫(kù)2019年末實(shí)有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制3人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
朵基水庫(kù)管理處2019年度收入合計(jì)40.58萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入40.58萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元,占總收入的0%;其他收入0萬(wàn)元,占總收入的0%。與上年對(duì)比減少0.52萬(wàn)元,下降1.27%,減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
朵基水庫(kù)管理處2019年度支出合計(jì)40.58萬(wàn)元。其中:基本支出40.58萬(wàn)元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元,占總支出的0%。與上年對(duì)比減少0.52萬(wàn)元,下降1.27%,減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
(一)基本支出情況
2019年度用于保障朵基水庫(kù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.52萬(wàn)元,下降1.27%,減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.25%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.75%。
(二)項(xiàng)目支出情況
2019年度用于朵基水庫(kù)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
朵基水庫(kù)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少0.52萬(wàn)元,下降1.27%,減少的主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出40.58萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出4.50萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.06萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30.31萬(wàn)元、住房保障支出2.71萬(wàn)元。
2.外交(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
朵基水庫(kù)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年對(duì)比無(wú)變化。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括:無(wú)。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
朵基水庫(kù)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.52萬(wàn)元,與上年對(duì)比增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.65%,增加的主要原因是人員工資增加,所以工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.64萬(wàn)元、電費(fèi)0.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,朵基水庫(kù)管理處資產(chǎn)總額723.63萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)6.96萬(wàn)元,固定資產(chǎn)716.67萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少10.42萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加3.92萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位:萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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723.63 |
6.96 |
716.67 |
651.49 |
7.58 |
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57.60 |
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填報(bào)說(shuō)明:1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對(duì)外投資+有價(jià)證券+在建工程+無(wú)形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度,部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
我單位2019年不涉及部門績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
水利工程:是用于控制和調(diào)配自然界的地表水和地下水,達(dá)到除害興利目的而修建的工程。也稱為水工程。水是人類生產(chǎn)和生活必不可少的寶貴資源,但其自然存在的狀態(tài)并不完全符合人類的需要。只有修建水利工程,才能控制水流,防止洪澇災(zāi)害,并進(jìn)行水量的調(diào)節(jié)和分配,以滿足人民生活和生產(chǎn)對(duì)水資源的需要。水利工程需要修建壩、堤、溢洪道、水閘、進(jìn)水口、渠道、渡漕、筏道、魚(yú)道等不同類型的水工建筑物,以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。
楚雄市朵基水庫(kù)管理處
2020年11月2日